Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
14. September 2017
#8/2017
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 82017
413 596,51 Kč
Stav
TOTAL 413 596,51 Kč

Interné číslo faktúry:
175401152
Dátum dodania:
01. September 2017
Dátum prijatia:
14. September 2017
Dátum splatnosti:
25. September 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad