Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
06. December 2017
#11/2017
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 112017
1 005 721,48 Kč
Stav
TOTAL 1 005 721,48 Kč

Interné číslo faktúry:
175401768
Dátum dodania:
01. December 2017
Dátum prijatia:
06. December 2017
Dátum splatnosti:
31. December 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad