Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Marec 2010
#21050025
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050025
1 415 090,86 Kč
Stav
TOTAL 1 415 090,86 Kč

Interné číslo faktúry:
102100520
Dátum dodania:
10. Marec 2010
Dátum prijatia:
10. Marec 2010
Dátum splatnosti:
31. Marec 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad