Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
12. Apríl 2010
#21050047
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050047
1 320 665,18 Kč
Stav
TOTAL 1 320 665,18 Kč

Interné číslo faktúry:
102100684
Dátum dodania:
12. Apríl 2010
Dátum prijatia:
12. Apríl 2010
Dátum splatnosti:
02. Máj 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad