Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Jún 2010
#21050079
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050079
15 410 359,39 Kč
Stav
TOTAL 15 410 359,39 Kč

Interné číslo faktúry:
102101127
Dátum dodania:
10. Jún 2010
Dátum prijatia:
10. Jún 2010
Dátum splatnosti:
01. Júl 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad