Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
15. Jún 2016
#4/2016
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 42016
368 958,16 Kč
Stav
TOTAL 368 958,16 Kč

Interné číslo faktúry:
165400720
Dátum dodania:
15. Jún 2016
Dátum prijatia:
15. Jún 2016
Dátum splatnosti:
28. Jún 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad