Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
01. Júl 2016
#5/2016
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 52016
322 637,79 Kč
Stav
TOTAL 322 637,79 Kč

Interné číslo faktúry:
165400774
Dátum dodania:
01. Júl 2016
Dátum prijatia:
01. Júl 2016
Dátum splatnosti:
15. Júl 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad