Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
19. Október 2016
#9/2016
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 92016
348 315,20 Kč
Stav
TOTAL 348 315,20 Kč

Interné číslo faktúry:
165401367
Dátum dodania:
01. Október 2016
Dátum prijatia:
19. Október 2016
Dátum splatnosti:
04. November 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad