Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
29. November 2016
#10/2016
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 102016
542 254,12 Kč
Stav
TOTAL 542 254,12 Kč

Interné číslo faktúry:
165401611
Dátum dodania:
14. November 2016
Dátum prijatia:
29. November 2016
Dátum splatnosti:
24. December 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad