Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
10. Január 2014
#12/2013
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 122013
157 250,15 Kč
Stav
TOTAL 157 250,15 Kč

Interné číslo faktúry:
148500046
Dátum dodania:
01. Január 2014
Dátum prijatia:
10. Január 2014
Dátum splatnosti:
20. Január 2014

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad