Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
08. Apríl 2014
#3/2014
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 32014
304 199,45 Kč
Stav
TOTAL 304 199,45 Kč

Interné číslo faktúry:
148500281
Dátum dodania:
01. Apríl 2014
Dátum prijatia:
08. Apríl 2014
Dátum splatnosti:
24. Apríl 2014

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad