Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
02. December 2013
#11/2013
Predmet fakturácie Suma
Opravy a udržování
5171, 112013
497 544,01 Kč
Stav
TOTAL 497 544,01 Kč

Interné číslo faktúry:
138501645
Dátum dodania:
01. December 2013
Dátum prijatia:
02. December 2013
Dátum splatnosti:
20. December 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad