Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Marec 2010
#21050033
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050033
85 050,60 Kč
Stav
TOTAL 85 050,60 Kč

Interné číslo faktúry:
102100523
Dátum dodania:
10. Marec 2010
Dátum prijatia:
10. Marec 2010
Dátum splatnosti:
31. Marec 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad