Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
01. Apríl 2010
#55100037
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 55100037
30 018 183,60 Kč
Stav
TOTAL 30 018 183,60 Kč

Interné číslo faktúry:
102100654
Dátum dodania:
01. Apríl 2010
Dátum prijatia:
01. Apríl 2010
Dátum splatnosti:
22. Apríl 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad