Faktúra

Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
03. Jún 2010
#55100063
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 55100063
36 211 081,20 Kč
Stav
TOTAL 36 211 081,20 Kč

Interné číslo faktúry:
102101062
Dátum dodania:
03. Jún 2010
Dátum prijatia:
03. Jún 2010
Dátum splatnosti:
24. Jún 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad