Faktúra

Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
13. September 2021
#2121080009
Predmet fakturácie Suma
oprava a údržba detských ihrísk za 8/2021
22 472,65 €
Stav
TOTAL 22 472,65 €

Interné číslo faktúry:
2121080009
Dátum dodania:
07. September 2021
Dátum prijatia:
13. September 2021
Interné číslo zmluvy:
217

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad