Faktúra

Od
INWAY, s.r.o.
IČO: 45623007
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
30. Jún 2021
#20210449
Predmet fakturácie Suma
spotrebný materiál na upratovanie ZŠ
147,86 €
Stav
TOTAL 147,86 €

Interné číslo faktúry:
20210449
Dátum dodania:
21. Jún 2021
Dátum prijatia:
21. Jún 2021
Interné číslo objednávky:
2021080

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad