Faktúra

Od
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
IČO: 36226947
Lichardova 16
Skalica
90901
Pre
Žilina
Faktúra
19. Marec 2021
#21004937
Predmet fakturácie Suma
Hygienické potreby
435,60 €
Stav
TOTAL 435,60 €

Interné číslo faktúry:
21004937
Dátum dodania:
12. Marec 2021
Dátum prijatia:
19. Marec 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad