Faktúra

Od
INWAY, s.r.o.
IČO: 45623007
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
11. November 2020
#20200697
Predmet fakturácie Suma
dezinfekčný materiál pre potreby školy, podľa vl. výberu Covid 19
689,05 €
Stav
TOTAL 689,05 €

Interné číslo faktúry:
20200697
Dátum dodania:
16. Október 2020
Dátum prijatia:
16. Október 2020
Interné číslo objednávky:
2020092

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad