Faktúra

Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
28. Október 2019
#2119090015
Predmet fakturácie Suma
zabezpečenie oprav a údržby lavičiek za 9/2019
574,74 €
Stav
TOTAL 574,74 €

Interné číslo faktúry:
2119090015
Dátum dodania:
15. Október 2019
Dátum prijatia:
28. Október 2019
Interné číslo zmluvy:
641

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad