Faktúra

Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
13. Máj 2019
#2119040017
Predmet fakturácie Suma
zabezpečenie oprav a údržby lavičiek za 4/2019
2 185,60 €
Stav
TOTAL 2 185,60 €

Interné číslo faktúry:
2119040017
Dátum dodania:
07. Máj 2019
Dátum prijatia:
13. Máj 2019
Interné číslo zmluvy:
641

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad