Faktúra

Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
10. Apríl 2019
#2119030008
Predmet fakturácie Suma
oprava a údržby lavičiek za 3/2019
1 176,04 €
Stav
TOTAL 1 176,04 €

Interné číslo faktúry:
2119030008
Dátum dodania:
01. Apríl 2019
Dátum prijatia:
10. Apríl 2019
Interné číslo zmluvy:
641

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad