Faktúra

Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
29. Marec 2018
#201800012
Predmet fakturácie Suma
Občerstvenie na šachovú suťaž
140,40 €
Stav
TOTAL 140,40 €

Interné číslo faktúry:
201800012
Dátum dodania:
24. Marec 2018
Dátum prijatia:
24. Marec 2018
Interné číslo objednávky:
2018027

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad