Faktúra

Od
TigerPrint s. r. o.
IČO: 45698813
Pre
Žilina
Faktúra
02. Október 2015
#201500365
Predmet fakturácie Suma
ERASMUS+ mládež, nákup tovaru
466,20 €
Stav
TOTAL 466,20 €

Interné číslo faktúry:
201500365
Dátum dodania:
28. September 2015
Dátum prijatia:
28. September 2015
Interné číslo objednávky:
2015083

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad