Faktúra

Od
InteVis s.r.o.
IČO: 47406038
Pre
Nitra
Faktúra
15. Marec 2024
#2024002
Predmet fakturácie Suma
za tovar na ďaľší predaj v TIC - 20240375
277,20 €
Stav
TOTAL 277,20 €

Dátum prijatia:
05. Marec 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad