Faktúra

Od
Službyt Nitra, s.r.o
IČO: 31447929
Pre
Nitra
Faktúra
22. Január 2024
#336230360
Predmet fakturácie Suma
za výmenu infražiariča v kúpeľni - Rýnska 17 -2560/2016
79,51 €
Stav
TOTAL 79,51 €

Dátum prijatia:
18. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad