Faktúra

Od
LP-Network s.r.o.
IČO: 47992743
Pre
Žilina
Faktúra
03. Máj 2024
#240019
Predmet fakturácie Suma
oprava umývačky LG
229,50 €
Stav
TOTAL 229,50 €

Interné číslo faktúry:
240019
Dátum dodania:
19. Apríl 2024
Dátum prijatia:
19. Apríl 2024
Interné číslo objednávky:
2024021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad