Faktúra

Od
OMES spol. s r.o.
IČO: 47505214
27
Divina
01331
Pre
Žilina
Faktúra
11. Jún 2024
#2024433
Predmet fakturácie Suma
Vykonané servisné práce podľa Servisného listu.
268,80 €
Stav
TOTAL 268,80 €

Interné číslo faktúry:
2024433
Dátum dodania:
07. Jún 2024
Dátum prijatia:
07. Jún 2024
Interné číslo objednávky:
2024067

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad