Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Levoča
Faktúra
03. Január 2015
#4769636223
Predmet fakturácie Suma
Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014 Položky: Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 56.20 Eur, Služby pevnej siete za obdobie -od 01.12.2014 do 31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 285.12 Eur,
341,32 €
Stav
TOTAL 341,32 €

Interné číslo faktúry:
1673/2014
Dátum prijatia:
08. Január 2015
Dátum splatnosti:
19. Január 2015

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad