Faktúra

Od
Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 17978/28
Bratislava
81762 Bratislava
Pre
Levoča
Faktúra
03. Apríl 2013
#6749030919
Predmet fakturácie Suma
služby pevnej siete za 3/2013 Položky: služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 120.51 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 38.50 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 14.89 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 16.02 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 15.89 Eur, služby pevnej siete za 3/2013, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,
349,81 €
Stav
TOTAL 349,81 €

Interné číslo faktúry:
455/2013
Dátum prijatia:
09. Apríl 2013
Dátum splatnosti:
17. Apríl 2013

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad