Faktúra

Od
UNIVERZAL I. s.r.o
IČO: 52944654
Pre
Pezinok
Faktúra
31. Máj 2021
#320214
Predmet fakturácie Suma
čistiace a hygienické potreby pre MŠ a ŠJ
428,87 €
Stav
TOTAL 428,87 €

Dátum prijatia:
31. Máj 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad