Faktúra

Od
LIVONEC SK, s.r.o.
IČO: 48121347
Markušovská cesta 4
05201 Spišská Nová Ves Bratislava
Pre
Žilina
Faktúra
03. Júl 2024
#224081920
Predmet fakturácie Suma
Za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac jún 2024
42,00 €
Stav
TOTAL 42,00 €

Interné číslo faktúry:
224081920
Dátum dodania:
28. Jún 2024
Dátum prijatia:
03. Júl 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad