Faktúra

Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
29. Júl 2021
#20210479
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky na sklad - 20211190
484,60 €
Stav
TOTAL 484,60 €

Dátum prijatia:
20. Júl 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad