Faktúra

Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
04. Júl 2024
#3628241463
Predmet fakturácie Suma
vývoz odpad Amfiteáter - obj. 20241195
140,93 €
Stav
TOTAL 140,93 €

Dátum prijatia:
26. Jún 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad