Faktúra

Od
Službyt Nitra, s.r.o
IČO: 31447929
Pre
Nitra
Faktúra
07. Máj 2020
#525200415
Predmet fakturácie Suma
vyúčtovanie za smetné, vodu, elekt. a plyn za r. 2019 - K rieke 14, D. Krškany
273,84 €
Stav
TOTAL 273,84 €

Dátum prijatia:
27. Apríl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad