Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
14. Apríl 2020
#300200081
Predmet fakturácie Suma
za spojovací material - 20200440
274,66 €
Stav
TOTAL 274,66 €

Dátum prijatia:
31. Marec 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad