Faktúra

Od
GREENERY, s.r.o.
IČO: 46076123
Pre
Nitra
Faktúra
12. November 2019
#201960
Predmet fakturácie Suma
VZ údržba v lokalite č14 za mesiac október 2019 - 407/2019
2 265,80 €
Stav
TOTAL 2 265,80 €

Dátum prijatia:
05. November 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad