Faktúra

Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
23. Október 2019
#3628192720
Predmet fakturácie Suma
za vývoz biolog. rozlož. odpadu/ZŠS/ - 111/2015/OŠMaŠ
686,40 €
Stav
TOTAL 686,40 €

Dátum prijatia:
10. Október 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad