Faktúra

Od
Službyt Nitra, s.r.o,
IČO: 31447929
Pre
Nitra
Faktúra
23. Október 2019
#331190283
Predmet fakturácie Suma
za opravy a údržbu - 1058/2005/OM, 20191845
3 030,25 €
Stav
TOTAL 3 030,25 €

Dátum prijatia:
15. September 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad