Faktúra

Od
ERIO, spol. s r.o.
IČO: 36530310
Pre
Nitra
Faktúra
11. Apríl 2019
#300190107
Predmet fakturácie Suma
za spojovací materiál - 20190523
239,63 €
Stav
TOTAL 239,63 €

Dátum prijatia:
02. Apríl 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad