Faktúra

Od
TOP SERVIS IT s.r.o.
IČO: 44387598
Pre
Nitra
Faktúra
10. September 2018
#22780252
Predmet fakturácie Suma
za opravu tlačiarne pre školský úrad - 20181587
339,60 €
Stav
TOTAL 339,60 €

Dátum prijatia:
31. August 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad