Faktúra

Od
GREENERY, s.r.o.
IČO: 46076123
Pre
Nitra
Faktúra
12. Jún 2018
#201819
Predmet fakturácie Suma
faktúra za údržbu verejnej zelene - 258/2018
3 398,71 €
Stav
TOTAL 3 398,71 €

Dátum prijatia:
04. Jún 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad