Faktúra

Od
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
IČO: 50111990
Pražská 9
Nitra
94911 Nitra
Pre
Nitra
Faktúra
14. December 2017
#7011009220
Predmet fakturácie Suma
za elektro materiál obj. č. 20172392
434,63 €
Stav
TOTAL 434,63 €

Dátum prijatia:
30. November 2017

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad