Faktúra

Od
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť
IČO: 31590250
Pre
Žilina
Faktúra
08. Júl 2024
#20240185
Predmet fakturácie Suma
za údržbu na MK za 06/2024- za opravu porúch
74 780,14 €
Stav
TOTAL 74 780,14 €

Interné číslo faktúry:
20240185
Dátum dodania:
28. Jún 2024
Dátum prijatia:
08. Júl 2024
Interné číslo zmluvy:
120

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad