Faktúra

Od
EUROCESTY s.r.o.
IČO: 46470034
Mandľová 539/96 Bratislava
Pre
Pezinok
Faktúra
08. Júl 2024
#120240040
Predmet fakturácie Suma
oprava kosačiek, ND na kosačky
512,55 €
Stav
TOTAL 512,55 €

Dátum prijatia:
30. Jún 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad