Faktúra

Od
Službyt Nitra, s.r.o
IČO: 31447929
Pre
Nitra
Faktúra
09. Júl 2024
#331240185
Predmet fakturácie Suma
oprava telekom.pripojenia jún 2024- zml.75/2020/OM
470,40 €
Stav
TOTAL 470,40 €

Dátum prijatia:
17. Jún 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad