Faktúra

Od
INTRAEROVIA, s.r.o.
IČO: 35716053
Pre
Nitra
Faktúra
17. Február 2011
#1102002
Predmet fakturácie Suma
faktúra za zásobníky
601,20 €
Stav
TOTAL 601,20 €

Dátum prijatia:
11. Február 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad