Faktúra

Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
14. Január 2011
#3628102773
Predmet fakturácie Suma
faktúra za vývoz VOK
1 329,66 €
Stav
TOTAL 1 329,66 €

Dátum prijatia:
03. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad