Faktúra

Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
11. Júl 2024
#3528240017
Predmet fakturácie Suma
nakladanie s odpadom zml.3323/2023/OŽP
178 608,48 €
Stav
TOTAL 178 608,48 €

Dátum prijatia:
01. Júl 2024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad