Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Odmena - mobilné parkovanie 4/2024 EasyPark Slovakia s. r. o. 202401648 2024014 1150.14 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Stavebné práce - Modernizácia atletického oválu - ZŠ Starozagorská 8 ŚPORTFINAL, s.r.o. 202401706 6456005 28495.51 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby /nemedicínske činnosti/ 4/2024 Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. 202401702 20240566 822.48 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Práce na novom územnom pláne Ing. Anna Dobrucká - ATELIÉR ZÁHRADNEJ a KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY 202402033 202401 1120.0 EUR 09. Jún 2024 26. Máj 2024
Zabezpečenie podujatia Deň detí v ZOO HALIGANDA, občianske združenie 202402127 5052024 450.0 EUR 09. Jún 2024 04. Jún 2024
Finančné náklady spojené s užívaním NP Dvorkinova 7 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 202402050 1412450014 1845.21 EUR 09. Jún 2024 28. Máj 2024
Win Server Svr ECSA Aricoma Systems s.r.o. 202401667 3762400987 2700.0 EUR 09. Jún 2024 30. Apríl 2024
Poplatky za použitie - Microsoft Azure Standard 4/2024 Microsoft Ireland Operations Limited, Írsko 202401775 1631.07 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
MSK - Kamerový systém MsP SWAN KE, s.r.o. 202402185 1605000310 384.0 EUR 09. Jún 2024 31. Máj 2024
MsP - Internet Access SWAN KE, s.r.o. 202402186 8605000311 48.0 EUR 09. Jún 2024 31. Máj 2024
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
1. Dodávka 4 ks zimných pneumatík Michelin ALPIN A5 205/55 R16 94H na vozidlo Škoda Superb KE435IU, 2. Dodávka 4 ks zimných pneumatík Michelin ALPIN A5 205/55 R16 94H na vozidlo Škoda Superb KE211IG. QALT s.r.o. O10307140675 201404117~201404115 836.0 EUR 13. Október 2014 12. Október 2014
1. Dodávka 4 ks zimných pneumatík Michelin ALPIN A5 205/55 R16 94H na vozidlo Škoda Superb KE435IU, 2. Dodávka 4 ks zimných pneumatík Michelin ALPIN A5 205/55 R16 94H na vozidlo Škoda Superb KE211IG. QALT s.r.o. O10307140675 201404117~201404115 836.0 EUR 13. Október 2014 12. Október 2014
1. Dodávka a montáž 4 ks letných pneumatík 165/70 R14 MAT MP16 na vozidlo Škoda Fabia KE 114 FG v cene 199,29 € s DPH. 2. Výmena 4 ks žiaroviek v cene 12,83 € s DPH QALT s.r.o. O10307130356 201302042 212.12 EUR 20. Máj 2013 19. Máj 2013
1. Dodávka a montáž 4 ks letných pneumatík 165/70 R14 MAT MP16 na vozidlo Škoda Fabia KE 114 FG v cene 199,29 € s DPH. 2. Výmena 4 ks žiaroviek v cene 12,83 € s DPH QALT s.r.o. O10307130356 201302042 212.12 EUR 20. Máj 2013 19. Máj 2013
1. Dodávka a montáž 4 ks letných pneumatík 165/70 R14 MAT MP16 na vozidlo Škoda Fabia KE 114 FG v cene 199,29 € s DPH. 2. Výmena 4 ks žiaroviek v cene 12,83 € s DPH QALT s.r.o. O10307130356 201302042 212.12 EUR 20. Máj 2013 19. Máj 2013
1. Dodávka a prezutie 2 ks zimných pneumatík Michelin 195/65/R15 Alpin 5 na vozidle Peugeot Partner KE268GR. 2. Oprava defektu na vozidle Peugeot Partner KE268GR. QALT s.r.o. O10307160087 201600641 141.52 EUR 18. Február 2016 17. Február 2016
1. Dodávka a prezutie 2 ks zimných pneumatík Michelin 195/65/R15 Alpin 5 na vozidle Peugeot Partner KE268GR. 2. Oprava defektu na vozidle Peugeot Partner KE268GR. QALT s.r.o. O10307160087 201600641 141.52 EUR 18. Február 2016 17. Február 2016
1. Dodávka a prezutie 2 ks zimných pneumatík Michelin 195/65/R15 Alpin 5 na vozidle Peugeot Partner KE268GR. 2. Oprava defektu na vozidle Peugeot Partner KE268GR. QALT s.r.o. O10307160087 201600641 141.52 EUR 18. Február 2016 17. Február 2016
1. Dodávka kancelárskeho stola s kontajnerom v počte 6 ks (prevedenie čerešňa - čierna) 2. Dodávka dvojdverovej skrine v počte 2 ks (prevedenie čerešňa - čierna) Celková cena: 1119,18 € s DPH. Möbelix SK, s.r.o. O10307130687 201303640 1119.18 EUR 17. September 2013 16. September 2013
1. Dodávka kancelárskeho stola s kontajnerom v počte 6 ks (prevedenie čerešňa - čierna) 2. Dodávka dvojdverovej skrine v počte 2 ks (prevedenie čerešňa - čierna) Celková cena: 1119,18 € s DPH. Möbelix SK, s.r.o. O10307130687 201303640 1119.18 EUR 17. September 2013 16. September 2013
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstavy - Amfiteáter. Východoslovenská galéria 2011000028 EUR 16. Január 2011 10. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Pozemok parc.č. 4699/380 o výmere 183 m2, k.ú. Terasa. K Š (Fyzická osoba) 2011000020 EUR 18. Január 2011 10. Január 2011
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstavy - Amfiteáter. Východoslovenská galéria 2011000028 EUR 16. Január 2011 10. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Dodatok č. 2 k NZ č. 2009001357. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2011000021 EUR 12. Január 2011 10. Január 2011
Pozemok parc.č. 4699/380 o výmere 183 m2, k.ú. Terasa. K Š (Fyzická osoba) 2011000020 EUR 18. Január 2011 10. Január 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV